搜索

.docx 2017年度内部审计工作总结报告 - 企业审计成果

17.7KB 4页 1 浏览
语言 格式 评分
中文(简体)
.docx
★★★☆☆ 3
概览
本文是2017年度企业内部审计工作总结报告,涵盖项目结算监督、基建工程审价、财务收支审计、内部控制等内容。报告详细介绍了内部审计工作在工程造价核减、子公司财务审计等方面的成果,并对2018年内部审计计划进行了规划,包括建立健全审计制度、完善内审组织机构、开展财务收支审计、工程项目审计和经营性项目经济效益审计等工作。
点击跳转网盘下载文档
网盘下载
共 4 页