2017年度内部审计工作总结报告 - 企业审计成果
17.7KB
4页
1 浏览
| 语言 | 格式 | 评分 |
|---|---|---|
|
中文(简体)
|
.docx
|
★★★☆☆ 3 |
| 概览 | ||
|
本文是2017年度企业内部审计工作总结报告,涵盖项目结算监督、基建工程审价、财务收支审计、内部控制等内容。报告详细介绍了内部审计工作在工程造价核减、子公司财务审计等方面的成果,并对2018年内部审计计划进行了规划,包括建立健全审计制度、完善内审组织机构、开展财务收支审计、工程项目审计和经营性项目经济效益审计等工作。
|
||