2017年度内部审计工作总结报告 - 企业审计成果
本文是2017年度企业内部审计工作总结报告,涵盖项目结算监督、基建工程审价、财务收支审计、内部控制等内容。报告详细介绍了内部审计工作在工程造价核减、子公司财务审计等方面的成果,并对2018年内部审计计划进行了规划,包括建立健全审计制度、完善内审组织机构、开展财务收支审计、工程项目审计和经营性项目经济效益审计等工作。0 积分 | 4 页 | 17.70 KB | 2 天前3
2017年度内部审计工作总结报告 - 企业内审工作综述
本文为2017年度公司内部审计工作总结,涵盖项目结算监督、基建工程审价、财务收支审计及内部控制等内容。2017年完成还建房项目竣工决算审计,核减工程造价3688万元。2018年计划建立健全内审制度,加强工程项目审计和经营性项目效益审计,提升企业管理水平。0 积分 | 4 页 | 12.54 KB | 4 天前3
共 2 条
- 1
